OFICINA DE CONTROL INTERNO
Misión
Asesorar y apoyar a las dependencias, en la definición, implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, con el propósito de que todas las acciones se realicen de acuerdo con las normas legales existentes, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y moralidad, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Visión
Posicionar la Oficina Asesora de Control Interno de gestión como una dependencia que propenda por el mejoramiento del Sistema de Control Interno al Interior de la Universidad del Pacifico, contando con mayor reconocimiento, por su excelente calidad en la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento a la gestión institucional, así como en la práctica de auditorías éticas que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.
Roles de la Oficina Asesora de Control Interno
De conformidad con la expedición del Decreto del 648 de 2017 los roles que enmarcan las funciones de las Oficinas o Unidades de Control Interno son:
- Liderazgo Estratégico
- Enfoque hacia la Prevención.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo.
- Evaluación y Seguimiento.
- Relación con Entes Externos.
Personal de la Oficina de Control Intermo
NOMBRE |
CARGO |
CORREO ELECTRONICO |
ALEXANDRA PARRA ORTIZ |
JEFA OFICINA CONTROL INTERNO |
|
WILLIAM GONGORA ORTIZ |
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTERNO |
|
CARMEN EDITH PEÑA |
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTENRO |
|
YINA LIZETH ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN |
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTENRO |
|
KELLY YESENIA BUSTAMANTE |
SECRETARIA |
Evaluación anual del Sistema de Control Interno
- Encuestas
- Autoevaluación
- Evaluación del control interno contable
- Evaluación independiente de Control Interno
- Avances del MECI-SGC (SIG)
Plan de mejoramiento
- Planes de mejoramiento institucional.
- Planes de mejoramiento por procesos.
- Avances del plan de Mejoramiento
Informes
- Informes de auditorías por vigencia.
- Informe de control interno contable
- Informe de rendición de cuenta intermedia
- Informe de rendición de cuenta final
- Informe de derechos de autor (Software)
- Informe de austeridad en el gasto
- Informe ejecutivo de vigencia
Documentos
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
- Acta No.001-2024 - 2024/02/16
INFORMES PORMENORIZADOS
- Informe pormenorizado Enero - Junio 2012
- Informe pormenorizado Julio - Diciembre 2012
- Informe pormenorizado Enero - Marzo 2013
- Informe Pormenorizado Abril - Junio 2013
- Informe pormenorizado Julio - Septiembre 2013
- Informe pormenorizado Octure - Diciembre 2013
- Informe pormenorizado Enero - Abril 2014
- Informe pormenorizado Mayo - Agosto 2014
- Informe pormenorizado Septiembre - Diciembre 2014
- Informe Pormenorizado de Control Interno de Enero-Abril 2015
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno Mayo-Agosto 2015
- Informe Pormenorizado de Control Interno de Septiembre-Diciembre 2015
- Informe Pormenorizado de Control Interno de Enero-Abril 2016
- Informe Pormenorizado de Control Interno de Mayo-Agosto 2016
- Informe pormenorizado Enero - Abril 2017
- Informe pormenorizado Mayo-Agosto 2017
- Informe pormenorizado Septiembre-Diciembre 2017
- Informe pormenorizado Enero-Abril 2018
- Informe pormenorizado Mayo-Agosto 2018
- Informe pormenorizado Enero-Abril 2019
- Informe pormenorizado Mayo-Agosto 2019
- Informe pormenorizado Septiembre-Diciembre 2019
INFORMES DE CONTROL INTERNO
- Informe de Control Interno 2009
- Informe de Control Interno 2010
- Estado del Sistema de Control Interno - 2020 Semestre 1
- Estado del Sistema de Control Interno - 2020 Semestre 2
- Estado del Sistema de Control Interno - 2021 Semestre 1
- Estado del Sistema de Control Interno - 2021 Semestre 2
- Estado del Sistema de Control Interno - 2022 Semestre 1
- Estado del Sistema de Control Interno - 2022 Semestre 2
- Estado del Sistema de Control Interno - 2023 Semestre 1
- Estado del Sistema de Control Interno - 2023 Semestre 2
- Estado del Sistema de Control Interno - 2024 Semestre 1
INFORMES DE GESTION
- Informe de Gestión año 2008
- Informe de Gestión año 2009
- Informe de Gestión año 2010
- Informe de Gestion Junio 2011 a Junio 2012
- Informe de Gestión 2014
- Informe de Gestión 2017
- Informe de Gestión 2019
- Informe de Gestión 2020
- Informe de Gestión 2022
- Informe de Gestión 2023
OTROS INFORMES
- Certificado Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - 2020 Trimestre 1
- FURAG Evaluación Control Interno 2019
- Informe sobre derechos de Autor 2015
- Informe Ley de Transparencia a febrero de 2017
- Plan de fomento de la cultura de Autocontrol 2017
- Informe sobre Derechos de Autor 2018
- Informe sobre Derechos de Autor 2019
- Informe Auditoría Arqueo de la Caja Menor 2020
- Reformulación Plan de Mejoramiento MEN 2020
- Avance Plan de Mejoramiento CGR 2020
- Avance Plan de Mejoramiento Ejes Misionales 2020
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 2 de 2020
- FURAG Evaluación Control Interno 2020
- Informe sobre Derechos de Autor 2020
- Informe Final Auditoría Interna Proceso de Direccionamiento Estratégico 2020
- Informe Ejecutivo de Auditoría Interna Oficina de Desarrollo de Personal 2020
- Informe Auditoría interna División de Desarrollo de Personal vigencia 2020
- Informe Auditoría Caja Menor - 30-09-2021
- Informe Ejecutivo de Auditoría Interna Dirección de Bienestar Universitario 2020-2021
- Informe de Seguimiento al SUIT - 2022
- Informe revisión Auditoría proceso de Contratación cuatrimestre 1 de 2022
- Informe Software Legal 2022
- Informe Auditoría a la Caja Menor - 2023-06
- Informe de seguimiento al SUIT - Ene - Abr - 2023
- FURAG Evaluación Control Interno 2021
- FURAG Evaluación Control Interno 2022
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 1 de 2021
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 2 de 2021
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 1 de 2022
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 2 de 2022
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 1 de 2023
- Informe seguimiento Derechos de Autor y uso de Software 2023
- Informe EKOGUI Plantilla de Certificado de Control Interno - Sem 2 de 2023
- Informe Auditoría a la Caja Menor - 2024-03
- Informe Ejecutivo Auditoría del Proceso de Gestión de Apoyo periodo 2023-1
- Informe Ejecutivo Auditoría del Proceso de Mejora Continua - Ene a Ago 2023
- Informe Ejecutivo Auditoría del Proceso de Direccionamiento Estratégico primer cuatrimestre 2023
- Informe Ejecutivo Auditoría del Proceso Misional de Docencia periodos 2022-2 y 2023-1
- Informe Ejecutivo Auditoría del Proceso Misional de Proyección Social - Ene a Sep 2023
- FURAG Certificado de diligenciamiento 2023
PLAN ANUAL
PLAN AUDITORÍAS
- Plan de auditorías internas vigencia 2015
- Programa de Auditorías vigencia 2015
- Plan de Auditorias internas vigencia 2020
- Plan de Auditorias internas vigencia 2021
- Programa de Auditorías vigencia 2020
- Programa de Auditorías vigencia 2021
- Modificación Plan Anual de Auditoría 2022
- Plan Anual de Auditoría 2023
- Acta Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2022
- Acta Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023
- Plan Anual de Auditoría 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN
- Informe Socialización Estategias para la Contrucción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015
- Informe Taller Estrategia Antitrámites 2015
- Avances al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015
- Avances Plan Antocorrupción y Atención al Ciudadano 2016
- Avances Plan Antocorrupción y Atención al Ciudadano Mayo - Agosto 2016
- Informe Plan Anticorrupción 2 semestre 2016
- Informe Plan Anticorrupción 1 semestre 2017
- Informe Plan Anticorrupción Mayo-Agosto 2017
- Informe Plan Anticorrupción septiembre-Diciembre 2017
- Informe Plan Anticorrupción 2018
- Avances Plan Antocorrupción y Atención al Ciudadano Mayo - Agosto 2018
- Plan Antocorrupción y Atención al Ciudadano 2019
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2019 - Enero a Abril
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2019 - Mayo a Agosto
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2019 - Septiembre a Diciembre
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2020 - Enero a Abril
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2020 - Mayo a Agosto
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2020 - Septiembre a Diciembre
- Plan Antocorrupción y Atención al Ciudadano 2020
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2021 - Enero a Abril
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2021 - Mayo a Agosto
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2021 - Septiembre a Diciembre
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - Enero a Abril
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - Mayo a Agosto
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 - Septiembre a Diciembre
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2023 - Enero a Abril
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2023 - Mayo a Agosto
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2023 - Septiembre a Diciembre
- Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP - 2024 - Enero a Abril
FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL
- Informe Capacitación Principios MECI y Autocontrol
- Informe Capacitación Principios MECI y Autocontrol 2015
- Plan de Fomento Cultura de Autocontrol Vigencia 2015
- Informe lanzamiento Autocontrol 2017
INFORMES DE GESTION
- Informe Rendición Audiencias 2011-2012
- Informe Ejecutivo Anual - MECI VIGENCIA 2012
- Informe Ejecutivo Anual 2015
- Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas 2012
- Informe Evaluación Enero-Diciembre 2014
- Informe de Autoevaluación Institucional 2015
- Informe de Aseguramiento y legalización de Bienes
- Informe sobre responsabilidad social 2013
- Informe Evaluación Gestión Institucional 2020
- Informe Evaluación Gestión Institucional 2021
- Informe Evaluación Gestión Institucional 2022
- Informe Evaluación Gestión Institucional 2023
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
- Informe Austeridad del Gasto Vigencia 2015
- Informe Austeridad del Gasto Vigencia Julio-Septiembre 2015-2016
- Informe Austeridad del Gasto de Octubre a Diciembre 2015 y 2016
- Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2017
- Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2017
- Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2017
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Segundo Trimestre 2018
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2019
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 2 de 2019
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 3 de 2019
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 4 de 2019
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2020
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 2 de 2020
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 3 de 2020
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 4 de 2020
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2021
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 2 de 2021
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 3 de 2021
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2022
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 2 de 2022
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 3 de 2022
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 4 de 2022
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2023
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 3 de 2023
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 4 de 2023
- Informe Austeridad en el Gasto Público - Trimestre 1 de 2024
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE
- Informe Anual de Control Interno Contable 2013
- Informe Anual de Control Interno Contable 2014
- Informe Anual de Control Interno Contable 2015
- Informe Anual de Control Interno Contable 2016
- Informe Anual de Control Interno Contable 2017
- Informe Anual de Control Interno Contable 2018
- Informe Anual de Control Interno Contable 2019
- Informe Anual de Control Interno Contable 2020
- Informe Anual de Control Interno Contable 2021
- Informe Anual de Control Interno Contable 2022
- Informe Anual de Control Interno Contable 2023
SEGUIMIENTO
- Informe de Seguimiento a la PQRS de enero a septiembre de 2015
- Informe de Seguimiento a la PQRS de enero a Junio de 2016
- Informe PQRS Segundo Semestre 2016 2
- Informe PQRS Primer semestre 2017
- Informe PQRS Segundo semestre 2017
- Informe PQRS Primer semestre 2018
- Informe PQRS Segundo semestre 2018
- Informe PQRS Primer semestre 2019
- Informe PQRS Segundo semestre 2019
- Informe PQRS Primer semestre 2020
- Informe PQRS Segunto semestre 2020
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento - Compra y Almacén - 2020
- Informe PQRS Primer semestre 2021
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - 2021
- Informe PQRS Segundo semestre 2021
- Informe de seguimiento a las PQRSD primer semestre 2022
- Informe de seguimiento a las PQRSD segundo semestre 2022
- Informe de seguimiento a las PQRSD primer semestre 2023
- Informe de seguimiento a las PQRSD segundo semestre 2023
- Informe de seguimiento a las PQRSD primer semestre 2024
MAPA DE RIESGOS
- Mapa de Riesgos Estratégico Vigencia 2016
- Informe Mapa de Riesgos Enero-Abril 2018
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 1 de 2020
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 2 de 2020
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 3 de 2020
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 4 de 2020
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 1 de 2021
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 2 de 2021
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 3 de 2021
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 4 de 2021
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 1 de 2022
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 2 de 2022
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 3 de 2022
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 4 de 2022
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 1 de 2023
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 2 de 2023
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 3 de 2023
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 4 de 2023
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 1 de 2024
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos - Trimestre 2 de 2024
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
- Informe de Seguimiento al SIGEP - Trimestre 1 de 2020
- Informe de Seguimiento al SIGEP - Trimestre 1 de 2021